【公司簡介】
深圳市睿林財務顧問有限公司(中審亞太旗下公司)是一家專業(yè)化、規(guī);H化的大型會計師事務所,我們以專業(yè)服務團隊為您提供新三板、財務顧問、上市流程、財務規(guī)范、內(nèi)控、審計、ipo、合并收購、盡職調(diào)查、司法會計鑒定等相關業(yè)務。
【內(nèi)控】
一、客戶的要求:
客戶對內(nèi)控審核的要求不同,決定了審核流程的不同,一般有如下幾種要求:
1、按照美國sox法案的要求,建立完善內(nèi)部控制制度,我們曾經(jīng)完成的案例有:索尼電子(無錫)有限公司、亨沃機械設備(無錫)有限公司等。
2、為滿足企業(yè)內(nèi)部管理的需要建立健全完整的內(nèi)控體系,我們曾經(jīng)完成的案例有:江蘇格林保爾光伏有限公司等。
3、根據(jù)母公司的要求,抽查審核子公司內(nèi)部控制中的幾個循環(huán),我們曾經(jīng)完成的案例有:西克制冷(無錫)有限公司。
二、內(nèi)部控制制度中可能涵蓋的循環(huán)領域包括:
1、貨幣資金內(nèi)部控制制度
2、銷售與收款內(nèi)部控制制度
3、采購與付款內(nèi)部控制制度
4、倉儲與存貨循環(huán)內(nèi)部控制制度
5、生產(chǎn)循環(huán)內(nèi)部控制制度
6、工薪與人事內(nèi)部控制制度
7、融資與投資循環(huán)內(nèi)部控制制度
8、itgc (it general control)
9、preparation of financial report
10、entity level control
三、內(nèi)部控制審核的一般流程::::
1、了解調(diào)查企業(yè)內(nèi)控基本情況
2、記錄、發(fā)現(xiàn)問題和風險、控制分析
3、內(nèi)部復核、與管理層溝通
4、重塑控制流程、更新內(nèi)部單據(jù)等
5、審核公司實際執(zhí)行情況并出具報告
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
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